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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0070
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.990.100
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3001
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.810.140
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.090.009
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 179.960
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            815599-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            388
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22004-14-98741
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 149.967.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 105.745.580
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 105.322.598
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279428
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO - RECURSOS DEL FONACIDE
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        