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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000927
Nro. de Timbrado
14763109
Monto de la Factura
₲ 547.559.905
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.384.111
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 935.708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22016-20-196535
Monto Contrato
₲ 3.343.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.280.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.075.057.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386989
Nombre de la Licitación
AMPLIACIONES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron