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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.867.615
IVA
₲ 10.227.273

Retención DNCP
₲ 396.819
Retención IVA
₲ 3.068.181
Retención Renta
₲ 3.068.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-213695
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.003.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.338.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405990
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA DMH AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac