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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011423
Monto de la Factura
₲ 266.273.757
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
27-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.575.707
IVA
₲ 24.206.705

Retención DNCP
₲ 939.220
Retención IVA
₲ 7.262.012
Retención Renta
₲ 7.262.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-214390
Monto Contrato
₲ 2.647.212.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.644.881.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.488.218.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac