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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 131.853.358
Nro. de Orden de Pago
20137024
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.396.812
IVA
₲ 11.986.669

Retención DNCP
₲ 469.877
Retención IVA
₲ 3.596.001
Retención Renta
₲ 2.397.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.993.334
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4626/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45988
Monto Contrato
₲ 3.398.053.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.191.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.580.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande