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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000389
Monto de la Factura
₲ 40.838.001
Nro. de Orden de Pago
20139121
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.836.196
IVA
₲ 3.712.546
Retención DNCP
₲ 145.532
Retención IVA
₲ 1.113.764
Retención Renta
₲ 742.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4034
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30986
Monto Contrato
₲ 2.210.560.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.205.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.993.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande