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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000392
Monto de la Factura
₲ 20.201.190
Nro. de Orden de Pago
20139122
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.210.964
IVA
₲ 1.836.472

Retención DNCP
₲ 71.990
Retención IVA
₲ 550.942
Retención Renta
₲ 367.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4034
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30986
Monto Contrato
₲ 2.210.560.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.205.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.993.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande