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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 31.203.689
Nro. de Orden de Pago
201411286
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.674.140
IVA
₲ 2.836.699

Retención DNCP
₲ 111.199
Retención IVA
₲ 851.010
Retención Renta
₲ 567.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4034
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30986
Monto Contrato
₲ 2.210.560.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.205.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.993.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande