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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 27.920.813
Nro. de Orden de Pago
201410927
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.552.185
IVA
₲ 2.538.256

Retención DNCP
₲ 99.500
Retención IVA
₲ 761.477
Retención Renta
₲ 507.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30988
Monto Contrato
₲ 3.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.929.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.831.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande