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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 188.567.830
Nro. de Orden de Pago
20141792
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.753.313
IVA
₲ 17.142.530

Retención DNCP
₲ 671.987
Retención IVA
₲ 5.142.759
Retención Renta
₲ 3.428.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.571.265
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4368
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39663
Monto Contrato
₲ 1.892.911.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.894.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.696.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande