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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000388
Monto de la Factura
₲ 251.978.760
Nro. de Orden de Pago
20138020
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.173.639
IVA
₲ 22.907.160
Retención DNCP
₲ 897.961
Retención IVA
₲ 6.872.148
Retención Renta
₲ 4.581.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.453.580
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO CACERES DILEO
RUC
426352-9
Número de Contrato
4587
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45599
Monto Contrato
₲ 2.396.122.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.384.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.986.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223903
Nombre de la Licitación
Lp0693-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzos y Mantenimientos en los Sistemas de Distribución Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande