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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 4.190.872
Nro. de Orden de Pago
20151028
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.443
IVA
₲ 380.988

Retención DNCP
₲ 14.935
Retención IVA
₲ 114.296
Retención Renta
₲ 76.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4044
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30992
Monto Contrato
₲ 2.132.380.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.090.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.528.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande