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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 15.989.503
Nro. de Orden de Pago
20142010
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.205.727
IVA
₲ 1.453.591

Retención DNCP
₲ 56.981
Retención IVA
₲ 436.077
Retención Renta
₲ 290.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4044
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30992
Monto Contrato
₲ 2.132.380.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.090.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.528.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande