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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 4.624.017
Nro. de Orden de Pago
201310357
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.356
IVA
₲ 420.365
Retención DNCP
₲ 16.478
Retención IVA
₲ 126.110
Retención Renta
₲ 84.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4044
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30992
Monto Contrato
₲ 2.132.380.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.090.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.528.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande