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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 14.183.838
Nro. de Orden de Pago
201410949
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.488.572
IVA
₲ 1.289.440

Retención DNCP
₲ 50.546
Retención IVA
₲ 386.832
Retención Renta
₲ 257.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30984
Monto Contrato
₲ 2.017.855.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.715.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.034.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande