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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 41.541.078
Nro. de Orden de Pago
20135960
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.504.810
IVA
₲ 3.776.462
Retención DNCP
₲ 148.037
Retención IVA
₲ 1.132.939
Retención Renta
₲ 755.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30987
Monto Contrato
₲ 1.744.675.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.537.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.492.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande