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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000040
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.752.542
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            201311656
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.617.618
        
                                    IVA
                            
            ₲ 250.231
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.809
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 75.069
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 50.046
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CALDETEC INGENIERIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80011665-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            4033
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-11-30989
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.094.784.157
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 998.356.084
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 949.418.484
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            190495
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        