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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 2.008.083
Nro. de Orden de Pago
20142080
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.650
IVA
₲ 182.553

Retención DNCP
₲ 7.156
Retención IVA
₲ 54.766
Retención Renta
₲ 36.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30994
Monto Contrato
₲ 2.606.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.736.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.629.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande