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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 41.396.932
Nro. de Orden de Pago
201311960
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.367.730
IVA
₲ 3.763.358

Retención DNCP
₲ 147.524
Retención IVA
₲ 1.129.007
Retención Renta
₲ 752.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30994
Monto Contrato
₲ 2.606.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.736.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.629.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande