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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 551.320.706
Nro. de Orden de Pago
201311268
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.235.935
IVA
₲ 50.120.064

Retención DNCP
₲ 1.964.707
Retención IVA
₲ 15.036.019
Retención Renta
₲ 10.024.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.060.032
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4628/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-46062
Monto Contrato
₲ 3.398.053.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.903.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.191.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande