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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 31.803.778
Nro. de Orden de Pago
20145091
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.244.814
IVA
₲ 2.891.253

Retención DNCP
₲ 113.337
Retención IVA
₲ 867.376
Retención Renta
₲ 578.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4106
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30982
Monto Contrato
₲ 1.919.597.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.668.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.960.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande