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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 6.451.481
Nro. de Orden de Pago
20151692
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.135.241
IVA
₲ 586.498

Retención DNCP
₲ 22.991
Retención IVA
₲ 175.949
Retención Renta
₲ 117.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30981
Monto Contrato
₲ 2.489.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.156.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.281.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande