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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 15.463.766
Nro. de Orden de Pago
20152415
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.705.761
IVA
₲ 1.405.797

Retención DNCP
₲ 55.107
Retención IVA
₲ 421.739
Retención Renta
₲ 281.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30981
Monto Contrato
₲ 2.489.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.156.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.281.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande