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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 2.884.545
Nro. de Orden de Pago
20142959
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.743.151
IVA
₲ 262.231

Retención DNCP
₲ 10.279
Retención IVA
₲ 78.669
Retención Renta
₲ 52.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30981
Monto Contrato
₲ 2.489.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.156.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.281.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande