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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 3.505.120
Nro. de Orden de Pago
201310359
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.306
IVA
₲ 318.647
Retención DNCP
₲ 12.491
Retención IVA
₲ 95.594
Retención Renta
₲ 63.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30981
Monto Contrato
₲ 2.489.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.156.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.281.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
