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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 267.206.038
Nro. de Orden de Pago
20153499
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.962.355
IVA
₲ 24.291.458

Retención DNCP
₲ 952.225
Retención IVA
₲ 7.287.437
Retención Renta
₲ 4.858.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.145.729
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande