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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 292.316.785
Nro. de Orden de Pago
20139780
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.700.820
IVA
₲ 26.574.253

Retención DNCP
₲ 1.041.711
Retención IVA
₲ 7.972.276
Retención Renta
₲ 5.314.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.287.127
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-22252
Monto Contrato
₲ 6.589.428.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.407.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.043.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande