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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 242.867.232
Nro. de Orden de Pago
20139779
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.922.901
IVA
₲ 22.078.839
Retención DNCP
₲ 865.491
Retención IVA
₲ 6.623.652
Retención Renta
₲ 4.415.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.039.420
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4627/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-46061
Monto Contrato
₲ 3.398.053.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.446.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.156.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande