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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 17.971.200
Nro. de Orden de Pago
20153651
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.273.411
IVA
₲ 1.633.745

Retención DNCP
₲ 64.043
Retención IVA
₲ 490.124
Retención Renta
₲ 326.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 816.873
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39662
Monto Contrato
₲ 3.785.822.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.022.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.508.628.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande