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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001347
Nro. de Timbrado
15796752
Monto de la Factura
₲ 302.969.172
Nro. de Orden de Pago
25480
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.674.382
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 43.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 328.856

Datos del Contrato

Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212021
Monto Contrato
₲ 2.038.156.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.625.529.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.237.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana