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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000112
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16352911
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 697.555.520
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            27794
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-08-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 640.482.795
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.536.566
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 34.877.776
        
                                    Multa
                            
            ₲ 19.024.241
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            3858240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            47/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-22-221569
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.501.008.902
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.877.290.373
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.725.262.308
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419021
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2023
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        