Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000101
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 303.534.000
Nro. de Orden de Pago
28676
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.876.100
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.103.760
Retención IVA
₲ 8.278.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212020
Monto Contrato
₲ 7.670.015.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.241.918.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.017.591.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana