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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005328
Nro. de Timbrado
14909463
Monto de la Factura
₲ 282.660.000
Nro. de Orden de Pago
24698
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.666.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.027.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.708.909
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212020
Monto Contrato
₲ 7.670.015.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.241.918.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.017.591.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana