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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Nro. de Timbrado
16697566
Monto de la Factura
₲ 5.357.349.200
Nro. de Orden de Pago
28206
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.190.280
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.361.904
Retención IVA
₲ 23.857.140
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-214652
Monto Contrato
₲ 32.144.089.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.744.743.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.296.554.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ ? PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana