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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000729
Nro. de Timbrado
15076643
Monto de la Factura
₲ 7.365.606
Nro. de Orden de Pago
14842
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.937.865
IVA
₲ 669.601
Retención DNCP
₲ 25.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-196395
Monto Contrato
₲ 837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.112.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.112.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel