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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007515
Nro. de Timbrado
16962375
Monto de la Factura
₲ 97.213.600
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.603.076
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 339.364
Retención IVA
₲ 2.651.280
Retención Renta
₲ 3.535.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224164
Monto Contrato
₲ 2.107.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.731.518.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.612.199.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camiones Fuera de Ruta Marca Randon y Muller de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc