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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006989
Nro. de Timbrado
16224275
Monto de la Factura
₲ 14.377.000
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.529.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.712
Retención IVA
₲ 392.100
Retención Renta
₲ 392.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224164
Monto Contrato
₲ 2.107.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.524.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.357.531.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camiones Fuera de Ruta Marca Randon y Muller de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc