Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005885
Nro. de Timbrado
16100118
Monto de la Factura
₲ 350.100.978
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.460.933
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.234.902
Retención IVA
₲ 9.548.209
Retención Renta
₲ 9.548.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223185
Monto Contrato
₲ 3.237.714.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.328.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.017.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417250
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Grúa y Pontón para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc