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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001297
Nro. de Timbrado
15391208
Monto de la Factura
₲ 318.750.000
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.958.238
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.124.318
Retención IVA
₲ 8.693.182
Retención Renta
₲ 8.693.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-218411
Monto Contrato
₲ 765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.325.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.899.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408643
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc