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Datos del Pago

Nro. de Factura
018-001-0003814
Nro. de Timbrado
15996545
Monto de la Factura
₲ 232.016.592
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.567.190
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 809.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.436.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224419
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.532.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.470.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410208
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Moviles de la Marca Komatsu de Fabrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc