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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008052
Nro. de Timbrado
15996545
Monto de la Factura
₲ 237.839.117
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.152.577
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 830.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.648.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224419
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.532.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.470.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410208
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Moviles de la Marca Komatsu de Fabrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc