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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001621
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 580.074.421
Nro. de Orden de Pago
953
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.629.358
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.024.987
Retención IVA
₲ 15.820.212
Retención Renta
₲ 21.093.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224253
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.598.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.856.858.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409374
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Unidades Móviles de la Marca Caterpillar de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc