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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006431
Nro. de Timbrado
16022622
Monto de la Factura
₲ 116.889.438
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.821.206
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 412.301
Retención IVA
₲ 3.187.894
Retención Renta
₲ 3.187.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.177.068

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-220213
Monto Contrato
₲ 2.026.272.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.349.819.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.124.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409424
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los tres frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc