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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
15728439
Monto de la Factura
₲ 1.562.655.420
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.529.780
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.511.912
Retención IVA
₲ 42.617.875
Retención Renta
₲ 42.617.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-218242
Monto Contrato
₲ 7.780.053.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.774.195.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.319.781.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ladrillos y Hormigones Refractarios para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc