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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013034
Nro. de Timbrado
16020309
Monto de la Factura
₲ 1.088.640.000
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.459.724
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.839.930
Retención IVA
₲ 29.690.182
Retención Renta
₲ 29.690.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223904
Monto Contrato
₲ 17.214.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.006.799.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.739.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc