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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
1572
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.187.563
IVA
₲ 2.454.545

Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-25-252578
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.333.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459908
Nombre de la Licitación
LPN N° 7/2025 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE IDENTIDADES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay