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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004505
Nro. de Timbrado
14658653
Monto de la Factura
₲ 48.569.400
Nro. de Orden de Pago
23768
Fecha de Orden de Pago
16-02-2022
Fecha Emisión Cheque
16-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.024.010
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 176.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.324.620

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22010-20-186876
Monto Contrato
₲ 2.371.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.493.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.309.576.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (AD REFERÉNDUM)-PLURIANUAL 20-21
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana