- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000409
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14587637
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            21247
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-04-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.272.728
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 181.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.500.000
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
        
                                    RUC
                            
            2951246-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            47/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-20-194379
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 501.317.785
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 231.214.504
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 218.810.561
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386734
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ Y HERNANDARIAS (FONACIDE - PLURIANUAL 2.021)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        