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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001084
Nro. de Timbrado
16473088
Monto de la Factura
₲ 164.194.020
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.028.827
IVA
₲ 14.926.729

Retención DNCP
₲ 573.186
Retención IVA
₲ 4.478.019
Retención Renta
₲ 5.970.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196683
Monto Contrato
₲ 82.026.549.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.313.138.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.984.811.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC