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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000352
Nro. de Timbrado
14003864
Monto de la Factura
₲ 320.371.000
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.766.182
IVA
₲ 29.124.636

Retención DNCP
₲ 1.130.036
Retención IVA
₲ 8.737.391
Retención Renta
₲ 8.737.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-181199
Monto Contrato
₲ 4.197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.700.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.968.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361850
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah